Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2008

Codice DA0603
D.D. 26 marzo 2008, n. 94

DGR n. 17-7987 del 7.1.2008 Realizzazione materiale editoriale e di supporto. Affidamento incarichi. Spesa di euro 18.190,00 cap. 110828/08

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di affidare per i motivi espressi in premessa, mediante lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione, gli incarichi ai soggetti sotto riportati:

Agenzia Gandini & Piccioni Comunicazione s.r.l. - piazza Castello, 9 - Torino - (omissis) - per:

- sviluppo e realizzazione grafica della brochure istituzionale di presentazione della struttura e della sua gamma di servizi, attività, prodotto, ecc.

- progettazione e realizzazione grafica totalmente innovativa ed esecutivi di depliant, pieghevoli e opuscoli da distribuire in occasione di eventi e presentazioni commerciali e istituzionali,

- copywriting: studio contenuti ed elaborazione dei testi,

- ricerca ed analisi di soluzioni ottimali di cartotecnica,

- assistenza alla realizzazione dei file per la stampa;

- realizzazione e fornitura dei file per la stampa delle componenti dello stand: vestizione, allestimento, espositori,

per una spesa complessiva di Euro 13.200,00 IVA compresa.

- Studio Geolink di Torino Via Filadelfia, 237/8 - (omissis) - per la traduzione di testi sul Piemonte pari a 90 cartelle in GB e 8 cartelle in F, per una spesa complessiva di Euro 2.350,00 IVA compresa;

- Tipografia Sosso - Via della Libertà 36 - Grugliasco - (omissis) - per la stampa in digitale di 50 opuscoli - formato A3 - confezione Wire-O + copertina in Kristall, per una spesa complessiva di Euro 1.440,00 IVA compresa.

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. IT - I -2007-001104 del 10.9.2007 presentata dalla soc. Masterfile Italia s.r.l. di Milano - piazzale Biancamano, 8 - relativa alla fornitura dell’immagine utilizzata per la campagna di comunicazione dedicata al “trasporto pubblico locale” per un importo di Euro 1.200,00.

La spesa di Euro 18.190,00 è impegnata sul cap. 120828 e sarà liquidata a presentazione delle fatture vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria