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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2008

Codice DA0603
D.D. 26 marzo 2008, n. 93

DGR n. 17-7987 del 7.1.2008 Organizzazione delle Mostre fotografiche itineranti: “Magnum Sees Piemonte” e “Focus on Monferrato”. Affidamento incarichi. Spesa di euro 27.714,00 cap.127379/08.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione, gli incarichi necessari per l’organizzazione delle mostre fotografiche itineranti “Magnum Sees Piemonte” e “Focus on Monferrato” da effettuare nel mese di maggio presso la Columbia University di New York e presso il Ristorante Barbetta di New York, ai soggetti economici sotto indicati:

TPW di Bologna - Via Vicolo Stradellaccio, 1 - (omissis) - (società organizzatrice in esclusiva del progetto Focus on Monferrato), per il servizio di Art Direction - coordinamento, progettazione e allestimento, costi di trasferta, spese di viaggio, pranzi e cene, sopralluogo - ideazione grafica, direzione artistica, realizzazione bozzetti, realizzazione stampe per la mostra, realizzazione didascalie, organizzazione, montaggio e smontaggio, assistenza in loco, per una spesa di Euro 17.814,00 o.f.i.;

Agenzia Cala Major Viaggi s.n.c. di Asti - Corso Alfieri, 448 - (omissis), per la prenotazione di n. 3 camere singole dal 29 aprile al 4 maggio per tre persone a New York, per una spesa complessiva di Euro 3.300,00 o.f.i.;

Columbia University di New York (Italian Academy) per il costo di noleggio spazio espositivo, servizio di vigilanza, pubblicità, organizzazione rinfresco d’inaugurazione della Mostra Magnum Sees Piemonte, per una spesa complessiva di $ 10.000 pari a Euro 6.600,00 (al cambio del giorno 25 marzo 2008 compreso Euro 178,00 per eventuale differenza cambio); da liquidare nella misura di $ 2.000 a titolo d’acconto e $ 8.000 a saldo;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli incarichi non attualmente quantificabili e/o identificabili, ma comunque necessari per l’organizzazione delle Mostre.

La spesa di Euro 27.714,00 è impegnata sul cap. 127379 e sarà liquidata a presentazione delle fatture vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria