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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Codice 6.3
D.D. 27 novembre 2003, n. 487

DGR 57-8299 del 27.1.2003 e DGR 75-8907 del 31.3.2003 - Iniziativa di comunicazione istituzionale nell’ambito del programma “Parliamo con i giovani”- affidamento incarichi - spesa di euro 91.910,00 (capp. e acc. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici necessari all’attuazione dell’iniziativa istituzionale relativa alla comunicazione di “Obiettivo Acqua” e “Parità.oggi per domani” nell’ambito del programma pluriennale di comunicazione istituzionale dedicato alla scuola piemontese “Regione Piemonte - parliamo con i giovani”, così come descritto in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, ai seguenti soggetti economici:

Fotolito Garbero srl, corrente in via Chambery 93/107/A, 10142 Torinoper un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 4.704,20;

Guarmosa snc, via Don Borio 18, 10095 Grugliasco, per un importo, comprensivo dell’IVA 4% pari a euro 12.456,00;

Ages Arti Grafiche spa, corrente in corso Traiano 124, 10127 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 4%, di euro 17.636.48;

Agit srl, corrente in viale del Risorgimento 11, 10092 Beinasco (TO), per un importo, comprensivo dell’IVA 20% di euro 2.676,00

Mystral Logique, corrente in via Madrid 14/c, Milano Oltre, 20090 Segrate (Mi), che ha presentato un preventivo per un importo, comprensivo dell’IVA 20% di euro 21.720,00;

chiquadro, corrente in via Mascheroni 29, 20123 Milano, che ha presentato un preventivo per un importo, comprensivo dell’IVA 20% di euro 30.000,00.

Cfp Facchini Piemonte scarl, corrente in via Ghemme 15bis, 10145 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20% di euro 2.717,32.

Di affidare l’incarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa di euro 91.910,00 si fa fronte:

per euro 30.000,00 con i fondi di cui all’accantonamento n. 100470 disposto sul cap. 10330/03 con DGR 57-8299 del 27.1.03 ed autorizzato con lettera del 25.11.2003 del Direttore della Comunicazione Istituzionale;

per euro 55.000,00 con i fondi di cui all’accantonamento n. 100291 disposto sul cap. 10370/03 con DGR 57-8299 del 27.1.03 ed autorizzato con lettere del 20.10.2003 e del 25.11.2003 del Direttore della Comunicazione Istituzionale;

per euro 6.910,00 con fondi di cui all’accantonamento 100745 sul cap. 14152/03 disposto con DGR 75-8907 del 31.3.2003 ed autorizzato con lettera prot. 3577 del 15.4.2003 del Direttore della Pianificazione delle Risorse Idriche.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria