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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45

Codice 6.3
D.D. 17 giugno 2002, n. 118

DGR N. 46-5138 del 21.1.2002. Iniziative di comunicazione relative alle attività del POR OB 3 2000-2006. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 597.095,33 (capp. e acc. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla realizzazione delle ulteriori iniziative di comunicazione istituzionale relativa all’ambito Lavoro/Formazione Professionale come previsto nel Piano di Comunicazione del POR obiettivo 3 - FSE programmazione 2000/2006, per l’anno 2002, con particolare riferimento all’asse E, così come descritto in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti economici:

Pozzogrosmonti, per un importo, scontato del 2% in sostituzione del versamento cauzionale e comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 29.788,08;

Ages Arti Grafiche S.p.A., per un importo, scontato del 2% in sostituzione del versamento cauzionale e comprensivo dell’IVA 4%, di Euro 36.715,66;

Rivetti Grafica S.r.l., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.640,00;

Italy Outdoor Media Company S.r.l., per un importo, comprensivo dell’IVA 20% pari a Euro 38.926,68;

Viacom Outdoor S.r.l., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 44.000,00;

Ipas S.p.A., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 63.144,00;

Igpdecaux S.p.A., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 11.244,48;

Ciessepi S.r.l., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%,di Euro 29.040,00;

Viacom Express S.p.A., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 63.792,00;

Igpdecaux S.p.A., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 25.000,00.

Il Sole 24 Ore System, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 25.508,00.

PK Publikompass, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 43.691,38.

Manzoni e C. S.p.A., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 40.159,70.

Arcus Pubblicità S.r.l., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 23.592,81.

Epat Servizi, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 5.312,10.

Publicinque S.r.l. - per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 13.778,14.

Publitorino S.r.l. per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 19.858,22.

Medial Pubblicità S.r.l. per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.916,21.=

OPQ S.r.l. per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 7.436,98.=

Publichieri S.r.l. per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.439.31.=

Gazzetta d’Alba per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 753,01.=

Editoriale Eco Risveglio S.r.l. per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.561,74.=

2 Esse Pubblicità snc per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 877,23.=

A. Manzoni e C. S.p.A. per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.462,40.=

Editrice Il Taccuino S.r.l. per un importo comprensivo dell’IVA 20% di Euro 561,60.=

Saima Avandero, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 441,60.

CFP Cooperativa Facchini Piemonte, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.760,00.

Zetavideo S.r.l., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 480,00.

Fotolito Amelotti, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.220,00.

La Fabbrica S.r.l., per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 30.000,00.

Francia99, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 24.000,00.

Di affidare l’incarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di Euro 597.095,33 si fa fronte con la seguente ripartizione di risorse:

Euro 457.095,33 ripartiti come segue:

per Euro 205.692,90 sul cap. 11340/02 (A. 100093), (45%) I 2350

per Euro 201.121,95 sul cap. 11358/02 (A. 100094), (44%) I 2352

per Euro 50.280,49 sul cap. 11357/02 (A. 100095), (11%) I 2353

Euro 140.000,00 ripartiti come segue:

per Euro 63.000,00 sul cap. 11340 (A. 100099), (45%) I 2354

per Euro 61.600,00 sul cap. 11358/02 (A. 100100), (44%) I 2355

per Euro 15.400,00 sul cap. 11357/02 (A. 100101), (11%) I 2357

accantonate con DGR 46-5138 del 21.1.2002.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria